今天是2022年08月13日

2022年驻马店市公务接待服务中心预算公开

发布者:驻马店妇联 发布时间:2022-04-08 阅读:105

2022年驻马店市公务接待服务中心

预算公开说明

 

  

第一部分 市公务接待服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 市公务接待服务中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件:市公务接待服务中心2022年度单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

   

第一部分

市公务接待服务中心概况

 

一、市公务接待服务中心主要职能

(一)负责接待来驻的国家级、省部级、地厅级以上领导同志和省委、省人大、省政府、省政协机关来驻公干的同志。

(二)配合有关部门做好外事接待服务工作。

(三)配合有关部门做好各类大型会议的服务工作。

(四)会同有关部门制定全市接待服务标准并并监督实施;负责全市接待系统的业务指导及服务质量检查评比工作。

(五)会同有关部门对全市接待系统的管理、服务人员进行岗位培训、技术等评晋开工作。

(六)完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

二、预算单位构成

预算单位构成看,市公务接待服务中心预算包括本级预算,纳入本部门 2022年度部门预算编制范围的单位有1 个:

 1.市公务接待服务中心



第二部分 

 市公务接待服务中心2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 市公务接待服务中心2022年收入总计420.2万元,支出总计420.2万元,与2021年预算相比,收、支总计各减少/减少13.9万元,下降3.3%。主要原因我单位一名同志去世减编

二、收入预算总体情况说明

 市公务接待服务中心  2022年收入合计420.2万元。其中:一般公共预算收入420.2万元。

三、支出预算总体情况说明

    市公务接待服务中心2022年支出合计420.2万元,其中:基本支出213.9万元,占50.9%;项目支出206.3万元,占49.1%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

 市公务接待服务中心2022年一般公共预算收支预算420.2万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算减少13.9万元,下降3.3%。主要原因是我单位一名同志去世减编

五、一般公共预算支出预算情况说明

 市公务接待服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为420.2万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出377.5万元,占89.8%;社会保障和就业支出23.8万元,占5.7%;卫生健康支出9.1万元,占2.2%;住房保障支出9.9万元,占2.4%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2022年一般公共预算基本支出213.94元,其中:人员经费191.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为193.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2.1万元,下降了1.1%。     

具体支出情况如下:

(一)因公出国()0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我中心2022年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。主要原因是疫情影响,没有安排因公出国(境)费用

(二)公务用车购置及运行费0.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中:公务用车购置费预算0万元,与 2021年相比没有变化比,主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车运行维护费预算为0.8万元,2021年相比未发生变化,主要原因:执行中央八项规定,压缩三公经费。

(三)公务接待费193万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少2.1万元,下降了1.1%主要原因是由于疫情原因,公务接待次数减少

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)单位机构运转经费支出情况

 市公务接待服务中心2022年机关运行经费支出预算为22.8万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

市公务接待服务中心2022年度部门预算表

 

市公务接待服务中心2022年度部门预算表.xlsx