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2018年度市委老干部局部门预算公开

发布者:驻马店妇联 发布时间:2018-03-29 阅读:139

2018年度市委老干部局部门预算公开

目   录

第一部分 市委老干部局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 市委老干部局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:驻马店市委老干部局2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况

六、支出预算经济分类科目汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出明细表

第一部分   市委老干部局概况

一、主要职能:

市老干部局是主管全市老干部工作的市委部门。局属二级预算单位4个。主要职责是贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和规定,会同有关部门研究全市老干部工作的有关政策、规定和办法;做好老干部的安置工作,检查落实老干部的政治、生活待遇;承办老干部离休后提高待遇及省管离退休干部增加离退休费的审批工作;抓好离退休干部党支部建设,做好老干部的思想政治工作;检查、指导全市各级老干部关心下一代和老干部大学教育工作等工作。

市委老干部局机关及归口预算管理单位共有编制50人,其中行政编制14人,事业编制36人;在职职工38人,离退休人员37人。

二、市委老干部局预算单位构成

预算包括机关本级预算和局属单位预算。

1.老干部局本级

2.驻马店市市直老干部活动中心

3.驻马店市关心下一代工作委员会办公室

4.驻马店市老干部休养所

5、驻马店市市直老年大学办公室

第二部分  市委老干部局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况说明

2018年收入预算1055.6万元,支出总计1055.6万元。其中:财政拨款930.6万元,纳入一般预算管理的行政事业性收费收入80万元,国有资产有偿使用收入45万元。与2017年相比,收支总计各增加220.1万元,增长20.8%。主要原因:一是养老保险及工资改革基本支出增幅较大;二是组织开展活动等。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入合计1055.6万元,其中一般公共预算1055.6万元,政府性基金收入0元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出合计1055.6万元,按用途划分为:工资福利支出484万元,占46%;对个人和家庭的补助77.6万元,占7%;商品服务支出54万元,占5%;项目支出440万元,占42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算1055.6万元,政府性基金收支预算0元,与2017年相比,增长20.8%。主要原因:一是养老保险及工资改革基本支出增幅较大;二是组织开展活动等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1055.6万元。主要用于以下几方面:一般公共服务支出868万元,占比82.2%;社会保障和就业支出120万元,占比11.3%;医疗卫生支出42万元,占比4%;住房保障支出25.6万元,占比2.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出615.6万元,其中:人员经费484.1万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等;退休人员费用77.3万元,主要包括:健康休养费、精神文明奖、平时健康休养费、全国文明城市奖费、遗属补助等。公用经费54.2万元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算3.9万元。是4辆公车的费用,与2017年相比增加0.7万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度老干部局机关运行经费支出54.2万元,用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购预算安排11万元,其中:政府采购服务支出11万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位不涉及预算绩效管理工作开展。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,我局共有车辆4辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)专项转移支付项目情况

  我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。

 

第三部分 名词解释

财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:驻马店市委老干部局2018 年度部门预算表

 

2018年驻马店部门预算公开(老干部).xls